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我院医疗集团内审实现两个“首次”

2021-12-28 08:10审计科

  为深入贯彻落实中央八项规定六项禁令精神,加强党风廉政建设,近期我院医疗集团派出审计组,对集团所属南宁市第二妇幼保健院2020、2021两个年度的“三公两费”管理和使用情况开展专项审计。审计结果表明,市二妇幼领导班子高度重视“三公两费”管理工作,院党委向医院干部职工发起“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的倡议,并认真抓好贯彻落实。医院加强“三公两费”预算管理,三公两费开支较规范,控制效果较好。本次审计发现医院在公务接待、公务用车运行维护、公务卡使用、培训费开支等方面存在一些问题。审计组依法出具了审计报告,针对存在的问题提出了整改建议,审计期间追回违规开支的经费11100元。

  本次专项审计是我院医疗集团成立以来首次对所属二级医疗机构开展审计,同时也是首次邀请医联体成员单位审计人员参加集团审计。本次联合审计得到医联体单位的高度评价,为内审人员的学习交流提供新的平台。