我院加大审计监督力度防范内控风险
2014-12-05 17:30南宁市第二人民医院
2014年1月1日,国家财政部颁布施行了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,对于强化行政事业单位内部控制,保证单位经济活动合理、合法、合规,资产安全与使用有效,加强廉政风险防范提出了更高的要求。我院审计科严格贯彻落实规范要求,在院领导的指导下,结合医院的业务特点,进一步加强对医院涉及财产物资的重点岗位、重点工作环节的审计督查,并抽取财产物资管理的风险点进行监督评价。截至到12月5日,完成审计督查5次,提出审计建议21项,对提高医院财产物资管理水平,减少“跑冒滴漏”,加强内部控制建设起到了积极地促进作用。
(审计科 庞雪瑜)